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贵德县人民政府

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生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县供销联社部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

2016年度贵德县供销联社部门预算

 

  

 

第一部分  供销联社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  供销联社2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分   供销联社 部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

(二)拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划;指导全县供销合作社的改革和发展;着力推进基层社改造,创新联合社治理机制。

(三)按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;依法开展药品连锁经营业务;负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

(四)承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全县烟花爆竹统一归口经营管理,承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

(五)指导推进全县农村合作经济组织发展;指导系统内推动发展各类专业合作社;依据职责,通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式,做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(六)拓展为农服务领域,加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(七)依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展,对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(八)协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数8人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员3人,其他人员2人。

            

 

第二部分  供销联社2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:供销联社                                                                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

58.48

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

20.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

35.05

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

58.48

   本年支出合计

58

58.48

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

58.48

总计

68

58.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:  供销联社                                                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

58.48 

58.48 

 

 

 

 

 

 2160201

 行政运行

32.05 

32.05 

 

 

 

 

 

 2160203

 商业服务

3.00 

3.00 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业离退休

20.74 

20.74 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房保障

2.69 

2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:供销联社                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58.48 

58.48 

 

 

 

 

 2160201

 行政运行

32.05 

32.05 

 

 

 

 

 2160203

 商业服务

3.00 

3.00 

 

 

 

 

 2080502

 事业离退休

20.74 

20.74 

 

 

 

 

 2210201

 住房保障

2.69 

2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门: 供销联社                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

58.48 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

20.74 

20.74 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

35.05 

35.05 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.69 

2.69 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

58.48 

本年支出合计

77

58.48 

58.48 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

58.48 

总计

83

58.48 

58.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:  供销联社                                                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

58.48 

58.48 

 

 2160201

 行政运行

32.05 

32.05 

 

 2160203

 商业服务

3.00 

3.00 

 

 2080502

 事业离退休

20.74 

20.74 

 

 2210201

 住房保障

2.69 

2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门: 供销联社                                                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

58.48 

55.03 

3.45 

301

工资福利支出

31.62 

31.62 

 

30101

基本工资

9.48 

9.48 

 

30102

津贴补贴

12.94 

12.92 

 

30103

奖金

1.20 

1.20 

 

30104

社会保障缴费

5.31 

5.31 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2.69 

2.69 

 

302

商品和服务支出

3.45 

 

  3.45

30201

办公费

0.84 

 

 0.84

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

0.27 

 

 0.27

30207

邮电费

0.12 

 

 0.12

30208

取暖费

0.16 

 

 0.16

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.27 

 

 0.27

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.27 

 

 0.27

30217

公务接待费

0.40 

 

 0.40

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.45 

 

 0.45

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

0.40 

 

 0.40

30299

其他商品和服务支出

0.27 

 

 0.27

303

对个人和家庭的补助

23.41 

23.41 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

13.99 

13.99 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.81 

0.81 

 

30307

医疗费

4.61 

4.61 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

2.69 

2.69 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.31 

1.31 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门: 供销联社                                                                                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门: 供销联社                                                                                      金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

0.80

 

0.40

 

0.40

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  0.80 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.40万元。主要用于业务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.40万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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