站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县新街回族乡人民政府部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

2016年度贵德县新街回族乡人民政府部门预算

  

第一部分  新街回族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  新街回族乡人民政府2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 新街回族乡人民政府部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)围绕“加强基层组织建设、促进发展经济、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定”的职能定位,具体要深入贯彻落实党和国家的法律、法规和各项政策。

(二)执行本级人民代表大会和上级行政机关的决定和命令、发布规定和命令。

(三)科学制定并执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(四)加强农村牧区经济、环境和基础设施建设;积极促进和建立农村牧区公共财政制度,提供公共服务;保护各种经济组织的合法权益。

(五)坚持依法行政,推进依法治乡,加强社会管理;严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;承办上级人民政府交办的其他事项。    

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数23人,其中在职人员23人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

            

第二部分  新街回族乡人民政府2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

455.06 

一、一般公共服务支出

35

225.45 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1.24 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

31.54 

 

10

 

十、节能环保支出

44

9 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

168.18 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

19.67 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

455.06 

   本年支出合计

58

 455.06

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

455.06 

总计

68

 455.06

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

455.06

455.06

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行

170.58

170.58

 

 

 

 

 

 2010303

机关服务

54.86

54.86

 

 

 

 

 

2100501

医疗费

24.4

24.4

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 2100716

计划生育机构

7.14

7.14

 

 

 

 

 

 2130104

事业运行

41.93

41.93

 

 

 

 

 

 2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.25

126.25

 

 

 

 

 

 2130504

农村基础设施建设

9

9

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

19.66

19.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

455.06

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

170.58

 

 

 

 

 

 2010303

 机关服务

54.86

 

 

 

 

 

 2100501

医疗费

24.4

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

1.24

 

 

 

 

 

 2100716

  计划生育机构

7.14

 

 

 

 

 

 2130104

  事业运行

41.93

 

 

 

 

 

 2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

126.25

 

 

 

 

 

 2130504

  农村基础设施建设

9

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

19.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

859.8 

一、一般公共服务支出

31

225.45 

225.45 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1.24 

1.24 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

31.54 

31.51 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

9 

9 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

168.18 

168.18 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

19.67 

19.67 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

455.06 

本年支出合计

77

455.06 

455.06 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

455.06 

总计

83

455.06 

455.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

455.06

455.06

 

 2010301

 行政运行

170.58

170.58

 

 2010303

 机关服务

54.86

54.86

 

 2100501

医疗费

24.4

24.4

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

1.24

1.24

 

 2100716

  计划生育机构

7.14

7.14

 

 2130104

  事业运行

41.93

41.93

 

 2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

126.25

126.25

 

 2130504

  农村基础设施建设

9

9

 

 2210201

  住房公积金

19.66

19.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

455.06

357.42

97.65

301

工资福利支出

213.45

213.45

 

30101

基本工资

59.58

59.58

 

30102

津贴补贴

104.3

104.3

 

30103

奖金

10.41

10.41

 

30104

社会保障缴费

37.96

37.96

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.2

1.2

 

302

商品和服务支出

88.65

 

88.65

30201

办公费

41.1

 

41.1

30202

印刷费

3.54

 

3.54

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.7

 

0.7

30206

电费

0.8

 

0.8

30207

邮电费

1.5

 

1.5

30208

取暖费

4.8

 

4.8

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.1

 

2.1

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

3.5

 

3.5

30216

培训费

2.5

 

2.5

30217

公务接待费

2.71

 

2.71

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.28

 

3.28

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

6.05

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.07

 

16.07

303

对个人和家庭的补助

143.97

143.97

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

94.49

94.49

 

30307

医疗费

24.4

24.4

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

19.67

19.67

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.42

5.42

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

9

 

9

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

7.76

 

2.71

 

5.05

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排 7.76万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算2.71万元。主要用于政府正常公务接待费用

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算5.05万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录