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贵德县人民政府

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生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县民政局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

2016年度贵德县民政局部门预算

  

第一部分  民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  民政局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 民政局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督拟订民政事业发展规划和计划并组织实施。

(二)依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,负责县所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织

(三)负责拥军优属工作。监督施行优抚政策、标准、办法,负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作。

(四)承担救灾工作的组织、协调。负责自然灾害救助应急体系建设,核实并报告灾情,负责管理救灾捐赠工作,监督、管理救灾款物。

(五)监督执行社会救助规划、政策和标准,指导社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

    (六)负责行政区划的管理工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审报工作。负责行政区域界线的管理工作。

(七)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

(八)研究拟订社会福利事业发展规划,监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度。推进慈善事业发展,组织社会捐助工作,指导、实施老年人和孤儿等特殊困难群体权益保障工作。

(九)负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作,组织实施婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十)贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规,研究制定老龄事业发展规划并组织实施;加强老龄工作的调查研究,为党委、政府解决人口老龄化问题提供决策依据,做好老龄事业的宣传教育工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数19人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员12人,其他人员2人。

            

第二部分 民政局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

4213.40 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2568.03 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

179.59 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1452.40 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

13.38 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4213.40 

   本年支出合计

58

 4213.40

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

4213.40 

总计

68

 4213.40

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4213.40

4213.40

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

339.18

339.18

 

 

 

 

 

2080203

机关服务

42.68

42.68

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

75.40

75.40

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.59

21.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.38

13.38

 

 

 

 

 

2080699

40%精简人员生活补贴

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2081099

60年代退职人员生活补贴

2.97

2.97

 

 

 

 

 

2130199

失地农民农转非生活困难补助

1399.40

1399.40

 

 

 

 

 

2082102

农村五保供养支出

292.40

292.40

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

355.00

355.00

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

494.00

494.00

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

70.00

70.00

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

113.40

113.40

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

31.20

31.20

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

376.40

376.40

 

 

 

 

 

2081001

儿童福利

15.40

15.40

 

 

 

 

 

2100509

城乡医疗救助

158.00

158.00

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

400.00

400.00

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4213.40

4213.40

 

 

 

 

2080201

行政运行

339.18

339.18

 

 

 

 

2080203

机关服务

42.68

42.68

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

75.40

75.40

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.59

21.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.38

13.38

 

 

 

 

2080699

40%精简人员生活补贴

3.00

3.00

 

 

 

 

2081099

60年代退职人员生活补贴

2.97

2.97

 

 

 

 

2130199

失地农民农转非生活困难补助

1399.40

1399.40

 

 

 

 

2082102

农村五保供养支出

292.40

292.40

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

355.00

355.00

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

494.00

494.00

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

70.00

70.00

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

113.40

113.40

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

31.20

31.20

 

 

 

 

2081002

老年福利

376.40

376.40

 

 

 

 

2081001

儿童福利

15.40

15.40

 

 

 

 

2100509

城乡医疗救助

158.00

158.00

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

400.00

400.00

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

4213.40 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2568.03 

2568.03 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

179.59 

179.59 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1452.40 

1452.40 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

13.38 

13.38 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4213.40 

本年支出合计

77

 

4213.40 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4213.40 

总计

83

 

4213.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4213.40

4213.40

 

2080201

行政运行

339.18

339.18

 

2080203

机关服务

42.68

42.68

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

75.40

75.40

 

2100501

行政单位医疗

21.59

21.59

 

2210201

住房公积金

13.38

13.38

 

2080699

40%精简人员生活补贴

3.00

3.00

 

2081099

60年代退职人员生活补贴

2.97

2.97

 

2130199

失地农民农转非生活困难补助

1399.40

1399.40

 

2082102

农村五保供养支出

292.40

292.40

 

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

 

2081901

城市最低生活保障金支出

355.00

355.00

 

2081902

农村最低生活保障金支出

494.00

494.00

 

2080805

义务兵优待

70.00

70.00

 

2080901

退役士兵安置

113.40

113.40

 

2081199

其他残疾人事业支出

31.20

31.20

 

2081002

老年福利

376.40

376.40

 

2081001

儿童福利

15.40

15.40

 

2100509

城乡医疗救助

158.00

158.00

 

2080801

死亡抚恤

400.00

400.00

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4213.40 

4162.72 

50.68 

301

工资福利支出

158.38 

158.38 

 

30101

基本工资

43.27 

43.27 

 

30102

津贴补贴

68.20 

68.20 

 

30103

奖金

5.47 

5.47 

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

养老保险

21.00

21.00

 

30109

失业保险

0.83

0.83

 

30111

取暖补贴

5.03

5.03

 

30199

其他工资福利支出

14.60 

14.60 

 

302

商品和服务支出

50.68 

 

50.68 

30201

办公费

38.32 

 

38.32 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.48

 

0.48

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.80

 

0.80

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30210

交通费

0.36

 

0.36

30211

差旅费

1.17 

 

1.17 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.03 

 

1.03 

30216

培训费

1.03 

 

1.03 

30217

公务接待费

0.45 

 

0.45 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.23 

 

2.23 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.81 

 

4.81 

303

对个人和家庭的补助

4004.34 

4004.34 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

68.81 

68.81 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

400.00 

400.00 

 

30305

生活补助

2908.86 

2908.86 

 

30306

救济费

250.6

250.6

 

30307

医疗费

21.59 

21.59 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

13.38 

13.38 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

341.10 

341.10 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

0.81

0.00

0.45

 

0.36

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排   万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.45万元。主要用于上级检查督导工作。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.36万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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