站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县广电局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

 

2016年度贵德县广电局部门预算

  

 

第一部分  广电局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  广电局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 广电局部门概况

 

一、   主要职能

(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

贵德县广播电视台,成立于1958年10月,是县委宣传部主管的公益性事业单位。2003年7月,经贵德县委常委会研究决定,成立了贵德县广播电视管理局;2016年因向关政策要求更名为贵德县广播电视台。

下设:办公室、新闻中心(编播部、记者部)、技术部及尕让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇广播电视站和9个直补国标地面数字发射台站。

主要职能:转播中央和省级广播电视节目;依法管理全县的广播、电视网,防止非法广播电视信号入侵;加强农牧区广播电视“村村通”、“户户通”、“西新工程”建设维护,扩大广播电视有效覆盖率;搞好新闻宣传工作,积极向省州广播电台、电视台传送新闻;加强新闻工作人员的教育和管理。

二、部门预算单位构成

单位年末核定编制人数21人,实有人数21人,在职人员21人,县文联长期借调3人。其中高级职称1人,中级职称6人,初级职称11人,专业院校毕业2人。另外退休人员16人,公益性岗位6人,零就业人员1人,临聘人员4人。

            

 

第二部分  广电局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

735.5 

一、一般公共服务支出

35

172.7 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

735.5 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

401 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

99.6 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

25.5 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.2 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

21.5 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

735.5

   本年支出合计

58

 735.5

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

735.5 

总计

68

 735.5

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

735.5

735.5

 

 

 

 

7 

2070401

行政运行

172.7

118.7

 

 

 

 

 

2011503

机关服务

21.5

21.5

 

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

401

34

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

99.6

174.14

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.2

29.10

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

25.5

25.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

735.5

735.5

 

 

 

 

2070401

行政运行

172.7

172.7

 

 

 

 

2070403

机关服务

21.5

21.5

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

401

401

 

 

 

 

2080502

事业离退休

99.6

99.6

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.2

15.2

 

 

 

 

2100502

事业医疗

25.5

25.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

735.5 

一、一般公共服务支出

31

172.7 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

401 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

99.6 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

25.5 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.2 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

21.5 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

735.5 

本年支出合计

77

735.5 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

735.5 

总计

83

735.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

735.5

735.5

 

2070401

行政运行

172.7

172.7

 

2070403

机关服务

21.5

21.5

 

2100502

事业单位医疗

25.5

25.5

 

2080502

事业离退休

99.6

99.6

 

2210201

住房公积金

15.2

15.2

 

2070499

其他广播影视支出

401

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

735.5

312.96

422.54

301

工资福利支出

159.89

159.89

 

30101

基本工资

48.8

48.8

 

30102

津贴补贴

9.05

9.05

 

30108

养老保险

24.35

24.35

 

30109

失业保险

3.06

3.06

 

30111

取暖补贴

5.62

5.62

 

30107

绩效工资

58.31

58.31

 

30199

其他工资福利支出

10.7

10.7

 

302

商品和服务支出

21.55

 

21.55

30201

办公费

5.32

 

5.32

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

3.04

 

3.04

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.71

 

1.71

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.71

 

1.71

30216

培训费

1.71

 

1.71

30217

公务接待费

1.52

 

1.52

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.54

 

2.54

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

2.5

 

2.5

30299

其他商品和服务支出

1.5

 

1.5

303

对个人和家庭的补助

153.07

153.07

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

97.1

97.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.57

2.57

 

30307

医疗费

25.5

25.5

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

15.2

15.2

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.7

12.7

 

310

其他广播影视支出

401.1

 

401.1

30902

办公设备购置

8

 

8

31000

其他基本建设支出

242

 

242

30299

其他商品好服务支出

2

 

2

30999

其他基本建设支出

149.1

 

149.1

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

4.25

 

2.35

 

1.9

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  4.25 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行维护费2016年,拟安排公务接待费预算2.35万元。预算安排的主要理由:主要用于上级部门检查、交流合作工作中公务公务接待发生的用餐住宿费。

 

    2016年,拟安排公务用车购置及运行费1.9万元,主要用于日常行政公务办公所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 


【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录