索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度贵德县广电局部门预算
2016年度贵德县广电局部门预算
目 录
第一部分 广电局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 广电局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 广电局部门概况
一、 主要职能
(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
贵德县广播电视台,成立于1958年10月,是县委宣传部主管的公益性事业单位。2003年7月,经贵德县委常委会研究决定,成立了贵德县广播电视管理局;2016年因向关政策要求更名为贵德县广播电视台。
下设:办公室、新闻中心(编播部、记者部)、技术部及尕让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇广播电视站和9个直补国标地面数字发射台站。
主要职能:转播中央和省级广播电视节目;依法管理全县的广播、电视网,防止非法广播电视信号入侵;加强农牧区广播电视“村村通”、“户户通”、“西新工程”建设维护,扩大广播电视有效覆盖率;搞好新闻宣传工作,积极向省州广播电台、电视台传送新闻;加强新闻工作人员的教育和管理。
二、部门预算单位构成
单位年末核定编制人数21人,实有人数21人,在职人员21人,县文联长期借调3人。其中高级职称1人,中级职称6人,初级职称11人,专业院校毕业2人。另外退休人员16人,公益性岗位6人,零就业人员1人,临聘人员4人。
第二部分 广电局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
735.5 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
172.7 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
735.5 |
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
401 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
99.6 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
25.5 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
15.2 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
21.5 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
735.5 |
本年支出合计 |
58 |
735.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
735.5 |
总计 |
68 |
735.5 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
735.5 |
735.5 |
|
|
|
|
7 |
|||
2070401 |
行政运行 |
172.7 |
118.7 |
|
|
|
|
|
||
2011503 |
机关服务 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
401 |
34 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
99.6 |
174.14 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
15.2 |
29.10 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
735.5 |
735.5 |
|
|
|
|
|||
2070401 |
行政运行 |
172.7 |
172.7 |
|
|
|
|
||
2070403 |
机关服务 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
401 |
401 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业离退休 |
99.6 |
99.6 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事业医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
735.5 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
172.7 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
401 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
99.6 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
25.5 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15.2 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
21.5 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
735.5 |
本年支出合计 |
77 |
735.5 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
735.5 |
总计 |
83 |
735.5 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
735.5 |
735.5 |
|
|||
2070401 |
行政运行 |
172.7 |
172.7 |
|
||
2070403 |
机关服务 |
21.5 |
21.5 |
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
||
2080502 |
事业离退休 |
99.6 |
99.6 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
15.2 |
15.2 |
|
||
2070499 |
其他广播影视支出 |
401 |
401 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
735.5 |
312.96 |
422.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
159.89 |
159.89 |
|
30101 |
基本工资 |
48.8 |
48.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.05 |
9.05 |
|
30108 |
养老保险 |
24.35 |
24.35 |
|
30109 |
失业保险 |
3.06 |
3.06 |
|
30111 |
取暖补贴 |
5.62 |
5.62 |
|
30107 |
绩效工资 |
58.31 |
58.31 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.7 |
10.7 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.55 |
|
21.55 |
30201 |
办公费 |
5.32 |
|
5.32 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.04 |
|
3.04 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.71 |
|
1.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.71 |
|
1.71 |
30216 |
培训费 |
1.71 |
|
1.71 |
30217 |
公务接待费 |
1.52 |
|
1.52 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.54 |
|
2.54 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.5 |
|
2.5 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.5 |
|
1.5 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.07 |
153.07 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
97.1 |
97.1 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.57 |
2.57 |
|
30307 |
医疗费 |
25.5 |
25.5 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.2 |
15.2 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.7 |
12.7 |
|
310 |
其他广播影视支出 |
401.1 |
|
401.1 |
30902 |
办公设备购置 |
8 |
|
8 |
31000 |
其他基本建设支出 |
242 |
|
242 |
30299 |
其他商品好服务支出 |
2 |
|
2 |
30999 |
其他基本建设支出 |
149.1 |
|
149.1 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
4.25 |
|
2.35 |
|
1.9 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 4.25 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费2016年,拟安排公务接待费预算2.35万元。预算安排的主要理由:主要用于上级部门检查、交流合作工作中公务公务接待发生的用餐住宿费。
2016年,拟安排公务用车购置及运行费1.9万元,主要用于日常行政公务办公所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
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