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贵德县人民政府

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生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县旅游管委会部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

2016年度贵德县旅游管委会部门预算

  

第一部分  旅游管委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  旅游管委会2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 旅游管委会部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

         贵德县旅游开发管理委员会主要职能为:制定旅游市场开发计划、方案,以及开发区总体形象的对内、对外的宣传工作;负责旅游资源的普查及项目创意、储备,以及组织旅游商品开发工作;负责论证、申报和实施开发区土地储备与开发、生态资源保护和旅游资源开发、旅游基础设施项目、景区景点建设等开发利用规划;编制旅游示范区长期经济发展规划和年度计划,做好贵德旅游项目招商引资,以及与省、州有关部门的协调工作;负责管理和监督旅游开发区国有资产的保值和增值工作,培育完善贵德旅游市场,扩大旅游对外开放,促进贵德旅游事业健康可持续发展,为打造高原旅游名省探索出一条路子。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员0人。

            

第二部分  旅游管委会2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

835.93 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

6.3 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

821.64 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

7.99 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

835.93 

   本年支出合计

58

 835.93

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

835.93 

总计

68

 835.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

835.93

835.93

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

6.3

6.3

 

 

 

 

 

 2160501

 行政运行

104.26

104.26

 

 

 

 

 

 2160503

 机关服务

17.38

17.38

 

 

 

 

 

 2160599

 其他旅游管理与服务支出

700

700

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

7.99

7.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

835.93

135.93

700

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

6.3

6.3

 

 

 

 

 2160501

 行政运行

104.26

104.26

 

 

 

 

 2160503

 机关服务

17.38

17.38

 

 

 

 

 2160599

 其他旅游管理与服务支出

700

 

700

 

 

 

 2210201

 住房公积金

7.99

7.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

835.93 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6.3 

6.3 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

821.64 

821.64 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

7.99 

7.99 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

835.93 

本年支出合计

77

835.93 

835.93 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

835.93 

总计

83

835.93 

835.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

835.93

135.93

700

 2080502

 事业单位离退休

6.3

6.3

 

 2160501

 行政运行

104.26

104.26

 

 2160503

 机关服务

17.38

17.38

 

 2160599

 其他旅游管理与服务支出

700

 

700

 2210201

 住房公积金

7.99

7.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

135.93 

118.55 

17.38 

301

工资福利支出

91.40 

91.40 

 

30101

基本工资

26.12 

26.12 

 

30102

津贴补贴

40.46 

40.46 

 

30103

奖金

2.48 

2.48 

 

30104

社会保障缴费

19.39 

19.39 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2.96 

 

2.96 

302

商品和服务支出

17.38 

 

17.38 

30201

办公费

1 

 

1 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.5 

 

0.5 

30206

电费

1 

 

1 

30207

邮电费

1.39 

 

1.39 

30208

取暖费

1.5 

 

1.5 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1 

 

1 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.5 

 

0.5 

30216

培训费

0.5 

 

0.5 

30217

公务接待费

4.78 

 

4.78 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.33 

 

1.33 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.88 

 

3.88 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

27.15 

27.15 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

6.3 

6.3 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

10.15 

10.15 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

7.99 

7.99 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.71 

2.71 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 

8.66

4.78

 

3.88

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排   万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算4.78万元。主要用于单位正常的公务交往接待及实施项目的工程方面督查检查接待

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算3.88万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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