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生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县尕让乡人民政府部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:


2016年度贵德县尕让乡人民政府部门预算

  

 

第一部分  尕让乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  尕让乡人民政府2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 尕让乡人民政府概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数34人,其中在职人员34人。

 

第二部分  尕让乡人民政府2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

              

           

收入

     
           

支出

     
           

项目

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

项目

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

一、财政拨款收入

     
           

1

     
           

745.42

     
           

一、一般公共服务支出

     
           

35

     
           

274.78

     
           

  其中:政府性基金预算财政拨款

     
           

2

     
           

745.42

     
           

二、外交支出

     
           

36

     
           

 

     
           

二、上级补助收入

     
           

3

     
           

 

     
           

三、国防支出

     
           

37

     
           

 

     
           

三、事业收入

     
           

4

     
           

 

     
           

四、公共安全支出

     
           

38

     
           

 

     
           

四、经营收入

     
           

5

     
           

 

     
           

五、教育支出

     
           

39

     
           

 

     
           

五、附属单位上缴收入

     
           

6

     
           

 

     
           

六、科学技术支出

     
           

40

     
           

 

     
           

六、其他收入

     
           

7

     
           

 

     
           

七、文化体育与传媒支出

     
           

41

     
           

 

     
           

 

     
           

8

     
           

 

     
           

八、社会保障和就业支出

     
           

42

     
           

2.06

     
           

 

     
           

9

     
           

 

     
           

九、医疗卫生与计划生育支出

     
           

43

     
           

48.14

     
           

 

     
           

10

     
           

 

     
           

十、节能环保支出

     
           

44

     
           

 

     
           

 

     
           

11

     
           

 

     
           

十一、城乡社区支出

     
           

45

     
           

 

     
           

 

     
           

12

     
           

 

     
           

十二、农林水支出

     
           

46

     
           

393.95

     
           

 

     
           

13

     
           

 

     
           

十三、交通运输支出

     
           

47

     
           

 

     
           

 

     
           

14

     
           

 

     
           

十四、资源勘探信息等支出

     
           

48

     
           

 

     
           

 

     
           

15

     
           

 

     
           

十五、商业服务业等支出

     
           

49

     
           

 

     
           

 

     
           

16

     
           

 

     
           

十六、金融支出

     
           

50

     
           

 

     
           

 

     
           

17

     
           

 

     
           

十七、援助其他地区支出

     
           

51

     
           

 

     
           

 

     
           

18

     
           

 

     
           

十八、国土海洋气象等支出

     
           

52

     
           

 

     
           

 

     
           

19

     
           

 

     
           

十九、住房保障支出

     
           

53

     
           

26.49

     
           

 

     
           

20

     
           

 

     
           

二十、粮油物资储备支出

     
           

54

     
           

 

     
           

 

     
           

21

     
           

 

     
           

二十一、其他支出

     
           

55

     
           

 

     
           

 

     
           

22

     
           

 

     
           

二十二、债务还本支出

     
           

56

     
           

 

     
           

 

     
           

23

     
           

 

     
           

二十三、债务付息支出

     
           

57

     
           

 

     
           

本年收入合计

     
           

24

     
           

745.42

     
           

本年支出合计

     
           

58

     
           

745.42

     
           

    用事业基金弥补收支差额

     
           

25

     
           

 

     
           

    结余分配

     
           

59

     
           

 

     
           

    年初结转和结余

     
           

26

     
           

 

     
           

      交纳所得税

     
           

60

     
           

 

     
           

      基本支出结转

     
           

27

     
           

 

     
           

      提取职工福利基金

     
           

61

     
           

 

     
           

      项目支出结转和结余

     
           

28

     
           

 

     
           

      转入事业基金

     
           

62

     
           

 

     
           

      经营结余

     
           

29

     
           

 

     
           

      其他

     
           

63

     
           

 

     
           

 

     
           

30

     
           

 

     
           

    年末结转和结余

     
           

64

     
           

 

     
           

 

     
           

31

     
           

 

     
           

      基本支出结转

     
           

65

     
           

 

     
           

 

     
           

32

     
           

 

     
           

      项目支出结转和结余

     
           

66

     
           

 

     
           

 

     
           

33

     
           

 

     
           

      经营结余

     
           

67

     
           

 

     
           

总计

     
           

34

     
           

745.42

     
           

总计

     
           

68

     
           

745.42

     

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                   

           

项目

     
           

本年收入合计

     
           

财政拨款收入

     
           

上级补助收入

     
           

事业收入

     
           

经营收入

     
           

附属单位上缴收入

     
           

其他收入

     
           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     



           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

4

     
           

5

     
           

6

     
           

7

     
           

合计

     
           

745.42

     
           

745.42

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2010301

     
           

行政运行

     
           

212.83

     
           

212.83

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2010303

     
           

机关服务

     
           

61.95

     
           

61.95

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2080501

     
           

归口管理的行政单位离退休

     
           

2.06

     
           

2.06

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2100716

     
           

计划生育机构

     
           

15.42

     
           

15.42

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2130104

     
           

事业运行

     
           

69.82

     
           

69.82

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2130705

     
           

对村民委员会和村党支部的补助

     
           

324.13

     
           

324.13

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2100501

     
           

行政单位医疗

     
           

31.01

     
           

31.01

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2100502

     
           

事业单位医疗

     
           

1.71

     
           

1.71

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

2210201

     
           

住房公积金

     
           

26.49

     
           

26.49

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     












 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                   

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

上缴上级支出

     
           

经营支出

     
           

对附属单位补助支出

     

           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     



           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

4

     
           

5

     
           

6

     

           

合计

     
           

745.42

     
           

745.42

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2010301

     
           

行政运行

     
           

212.83

     
           

212.83

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2010303

     
           

机关服务

     
           

61.95

     
           

61.95

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2080501

     
           

归口管理的行政单位离退休

     
           

2.06

     
           

2.06

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2100716

     
           

计划生育机构

     
           

15.42

     
           

15.42

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2130104

     
           

事业运行

     
           

69.82

     
           

69.82

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2130705

     
           

对村民委员会和村党支部的补助

     
           

324.13

     
           

324.13

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2100501

     
           

行政单位医疗

     
           

31.01

     
           

31.01

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2100502

     
           

事业单位医疗

     
           

1.71

     
           

1.71

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

2210201

     
           

住房公积金

     
           

26.49

     
           

26.49

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     













 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

    

     
           

    

     
           

   

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

项目(按功能分类)

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

小计

     
           

一般公共预算财政拨款

     
           

政府性基金预算财政拨款

     
           

一、一般公共预算财政拨款

     
           

1

     
           

745.42 

     
           

一、一般公共服务支出

     
           

31

     
           

274.78 

     
           

274.78 

     
           

 

     
           

二、政府性基金预算财政拨款

     
           

2

     
           

 

     
           

二、外交支出

     
           

32

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

3

     
           

 

     
           

三、国防支出

     
           

33

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

4

     
           

 

     
           

四、公共安全支出

     
           

34

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

5

     
           

 

     
           

五、教育支出

     
           

35

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

6

     
           

 

     
           

六、科学技术支出

     
           

36

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

7

     
           

 

     
           

七、文化体育与传媒支出

     
           

37

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

8

     
           

 

     
           

八、社会保障和就业支出

     
           

38

     
           

2.06

     
           

2.06

     
           

 

     
           

 

     
           

9

     
           

 

     
           

九、医疗卫生与计划生育支出

     
           

39

     
           

48.14

     
           

48.14

     
           

 

     
           

 

     
           

10

     
           

 

     
           

十、节能环保支出

     
           

40

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

11

     
           

 

     
           

十一、城乡社区支出

     
           

41

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

12

     
           

 

     
           

十二、农林水支出

     
           

42

     
           

393.95

     
           

393.95

     
           

 

     
           

 

     
           

13

     
           

 

     
           

十三、交通运输支出

     
           

43

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

14

     
           

 

     
           

十四、资源勘探信息等支出

     
           

44

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

15

     
           

 

     
           

十五、商业服务业等支出

     
           

45

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

16

     
           

 

     
           

十六、金融支出

     
           

46

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

17

     
           

 

     
           

十七、援助其他地区支出

     
           

47

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

18

     
           

 

     
           

十八、国土海洋气象等支出

     
           

48

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

19

     
           

 

     
           

十九、住房保障支出

     
           

49

     
           

26.49

     
           

26.49

     
           

 

     
           

 

     
           

20

     
           

 

     
           

二十、粮油物资储备支出

     
           

50

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

21

     
           

 

     
           

二十一、其他支出

     
           

51

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

22

     
           

 

     
           

二十二、债务还本支出

     
           

52

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

23

     
           

 

     
           

二十三、债务付息支出

     
           

53

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

本年收入合计

     
           

24

     
           

745.42

     
           

本年支出合计

     
           

77

     
           

745.42

     
           

745.42

     
           

 

     
           

 

     
           

25

     
           

 

     
           

 

     
           

78

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

年初财政拨款结转和结余

     
           

26

     
           

 

     
           

年末财政拨款结转和结余

     
           

79

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

一、一般公共预算财政拨款

     
           

27

     
           

 

     
           

    基本支出结转

     
           

80

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

二、政府性基金预算财政拨款

     
           

28

     
           

 

     
           

    项目支出结转和结余

     
           

81

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

29

     
           

 

     
           

 

     
           

82

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

总计

     
           

30

     
           

745.42

     
           

总计

     
           

83

     
           

745.42

     
           

745.42

     
           

 

     

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                   

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

745.42

     
           

745.42

     
           

 

     
           

2010301

     
           

行政运行

     
           

212.83

     
           

212.83

     
           

 

     
           

2010303

     
           

机关服务

     
           

61.95

     
           

61.95

     
           

 

     
           

2080501

     
           

归口管理的行政单位离退休

     
           

2.06

     
           

2.06

     
           

 

     
           

2100716

     
           

计划生育机构

     
           

15.42

     
           

15.42

     
           

 

     
           

2130104

     
           

事业运行

     
           

69.82

     
           

69.82

     
           

 

     
           

2130705

     
           

对村民委员会和村党支部的补助

     
           

324.13

     
           

324.13

     
           

 

     
           

2100501

     
           

行政单位医疗

     
           

31.01

     
           

31.01

     
           

 

     
           

2100502

     
           

事业单位医疗

     
           

1.71

     
           

1.71

     
           

 

     
           

2210201

     
           

住房公积金

     
           

26.49

     
           

26.49

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     







 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                   

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

人员经费

     
           

公用经费

     
           

经济分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

745.42

     
           

588.02

     
           

157.4

     
           

301

     
           

工资福利支出

     
           

288.41

     
           

288.41

     
           

 

     
           

30101

     
           

基本工资

     
           

83.14

     
           

83.14

     
           

 

     
           

30102

     
           

津贴补贴

     
           

137.61

     
           

137.61

     
           

 

     
           

30103

     
           

奖金

     
           

12.93

     
           

12.93

     
           

 

     
           

30104

     
           

社会保障缴费

     
           

52.21

     
           

52.21

     
           

 

     
           

30106

     
           

伙食补助费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30107

     
           

绩效工资

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30199

     
           

其他工资福利支出

     
           

2.52

     
           

2.52

     
           

 

     
           

302

     
           

商品和服务支出

     
           

157.4

     
           

 

     
           

157.4

     
           

30201

     
           

办公费

     
           

102.13

     
           

 

     
           

102.13

     
           

30202

     
           

印刷费

     
           

4

     
           

 

     
           

4

     
           

30203

     
           

咨询费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30204

     
           

手续费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30205

     
           

水费

     
           

0.6

     
           

 

     
           

0.6

     
           

30206

     
           

电费

     
           

0.6

     
           

 

     
           

0.6

     
           

30207

     
           

邮电费

     
           

2.5

     
           

 

     
           

2.5

     
           

30208

     
           

取暖费

     
           

4.8

     
           

 

     
           

4.8

     
           

30209

     
           

物业管理费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30211

     
           

差旅费

     
           

1.2

     
           

 

     
           

1.2

     
           

30212

     
           

因公出国(境)费用

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30213

     
           

维修(护)费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30214

     
           

租赁费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30215

     
           

会议费

     
           

1.92

     
           

 

     
           

1.92

     
           

30216

     
           

培训费

     
           

1

     
           

 

     
           

1

     
           

30217

     
           

公务接待费

     
           

4.06

     
           

 

     
           

4.06

     
           

30218

     
           

专用材料费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30224

     
           

被装购置费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30225

     
           

专用燃料费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30226

     
           

劳务费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30227

     
           

委托业务费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30228

     
           

工会经费

     
           

4.42

     
           

 

     
           

4.42

     
           

30229

     
           

福利费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30231

     
           

公务用车运行维护费

     
           

6.32

     
           

 

     
           

6.32

     
           

30239

     
           

其他交通费用

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30299

     
           

其他商品和服务支出

     
           

23.85

     
           

 

     
           

23.85

     
           

303

     
           

对个人和家庭的补助

     
           

299.61

     
           

299.61

     
           

 

     
           

30301

     
           

离休费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30302

     
           

退休费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30303

     
           

退职(役)费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30304

     
           

抚恤金

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30305

     
           

生活补助

     
           

232.06

     
           

232.06

     
           

 

     
           

30307

     
           

医疗费

     
           

32.72

     
           

32.72

     
           

 

     
           

30309

     
           

奖励金

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30311

     
           

住房公积金

     
           

26.49

     
           

26.49

     
           

 

     
           

30312

     
           

提租补贴

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30313

     
           

购房补贴

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30399

     
           

其他对个人和家庭的补助支出

     
           

8.34

     
           

8.34

     
           

 

     
           

310

     
           

其他资本性支出

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31002

     
           

办公设备购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31003

     
           

专用设备购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31007

     
           

信息网络及软件购置更新

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31019

     
           

其他交通工具购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31099

     
           

其他资本性支出

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                       

           

项目

     
           

本年支出

     
           

功能分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

小计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     







 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                       

           

 

     
           

 

     
           

因公出国

     
           

公务接待费

     
           

公务用车购置及运行维护费

     
           

备注

     
           

(境)费用

     
           

公务用车购置费

     
           

公务用车运行维护费

     
           

本年预算数

     
           

10.38

     
           

 

     
           

4.06

     
           

 

     
           

6.32

     
           

 

     

2016年,我部门“三公”经费预算安排 10.38万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算4.06万元。主要用于公共事务接待与协商。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算6.32万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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