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生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县交通局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:



2016年度贵德县交通局部门预算

 

目   录

 

第一部分  概况

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 交通运输部门概况

 

一、  主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规,并对执行情况进行监督。拟订全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

(二)承担公路、水路运输市场监管职责,组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

(三)承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管职责,监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作,指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

(五)指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输(场)站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

(七)负责交通运输信息化建设,负责统计工作,发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位3个,其中一级预算单位贵德县交通运输局;二级预算单位贵德县运管所、贵德县航运局。(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数*44人,其中在职人员32人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员12人。

            

 

第二部分  交通运输2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门: 交通运输                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           

收入

     
           

支出

     
           

项目

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

项目

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

一、财政拨款收入

     
           

1

     
           

588.17 

     
           

一、一般公共服务支出

     
           

35

     
           

 

     
           

  其中:政府性基金预算财政拨款

     
           

2

     
           

 

     
           

二、外交支出

     
           

36

     
           

 

     
           

二、上级补助收入

     
           

3

     
           

 

     
           

三、国防支出

     
           

37

     
           

 

     
           

三、事业收入

     
           

4

     
           

 

     
           

四、公共安全支出

     
           

38

     
           

 

     
           

四、经营收入

     
           

5

     
           

 

     
           

五、教育支出

     
           

39

     
           

 

     
           

五、附属单位上缴收入

     
           

6

     
           

 

     
           

六、科学技术支出

     
           

40

     
           

 

     
           

六、其他收入

     
           

7

     
           

 

     
           

七、文化体育与传媒支出

     
           

41

     
           

 

     
           

 

     
           

8

     
           

 

     
           

八、社会保障和就业支出

     
           

42

     
           

 

     
           

 

     
           

9

     
           

 

     
           

九、医疗卫生与计划生育支出

     
           

43

     
           

 

     
           

 

     
           

10

     
           

 

     
           

十、节能环保支出

     
           

44

     
           

 

     
           

 

     
           

11

     
           

 

     
           

十一、城乡社区支出

     
           

45

     
           

 

     
           

 

     
           

12

     
           

 

     
           

十二、农林水支出

     
           

46

     
           

 

     
           

 

     
           

13

     
           

 

     
           

十三、交通运输支出

     
           

47

     
           

588.17 

     
           

 

     
           

14

     
           

 

     
           

十四、资源勘探信息等支出

     
           

48

     
           

 

     
           

 

     
           

15

     
           

 

     
           

十五、商业服务业等支出

     
           

49

     
           

 

     
           

 

     
           

16

     
           

 

     
           

十六、金融支出

     
           

50

     
           

 

     
           

 

     
           

17

     
           

 

     
           

十七、援助其他地区支出

     
           

51

     
           

 

     
           

 

     
           

18

     
           

 

     
           

十八、国土海洋气象等支出

     
           

52

     
           

 

     
           

 

     
           

19

     
           

 

     
           

十九、住房保障支出

     
           

53

     
           

 

     
           

 

     
           

20

     
           

 

     
           

二十、粮油物资储备支出

     
           

54

     
           

 

     
           

 

     
           

21

     
           

 

     
           

二十一、其他支出

     
           

55

     
           

 

     
           

 

     
           

22

     
           

 

     
           

二十二、债务还本支出

     
           

56

     
           

 

     
           

 

     
           

23

     
           

 

     
           

二十三、债务付息支出

     
           

57

     
           

 

     
           

本年收入合计

     
           

24

     
           

588.17 

     
           

   本年支出合计

     
           

58

     
           

 588.17

     
           

    用事业基金弥补收支差额

     
           

25

     
           

 

     
           

    结余分配

     
           

59

     
           

 

     
           

    年初结转和结余

     
           

26

     
           

 

     
           

           交纳所得税

     
           

60

     
           

 

     
           

           基本支出结转

     
           

27

     
           

 

     
           

           提取职工福利基金

     
           

61

     
           

 

     
           

           项目支出结转和结余

     
           

28

     
           

 

     
           

           转入事业基金

     
           

62

     
           

 

     
           

           经营结余

     
           

29

     
           

 

     
           

           其他

     
           

63

     
           

 

     
           

 

     
           

30

     
           

 

     
           

    年末结转和结余

     
           

64

     
           

 

     
           

 

     
           

31

     
           

 

     
           

           基本支出结转

     
           

65

     
           

 

     
           

 

     
           

32

     
           

 

     
           

           项目支出结转和结余

     
           

66

     
           

 

     
           

 

     
           

33

     
           

 

     
           

           经营结余

     
           

67

     
           

 

     
           

总计

     
           

34

     
           

588.17 

     
           

总计

     
           

68

     
           

 588.17

     

 

部门收入总表

公开02表

部门:  交通运输                                                                                     金额单位:万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

项目

     
           

本年收入合计

     
           

财政拨款收入

     
           

上级补助收入

     
           

事业收入

     
           

经营收入

     
           

附属单位上缴收入

     
           

其他收入

     

           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     



           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

4

     
           

5

     
           

6

     
           

7

     

           

合计

     
           

588.17

     
           

588.17

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080399

     
           

 养老金

     
           

50.69

     
           

50.69

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080501

     
           

 行政单位退休

     
           

11.69

     
           

11.69

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080502

     
           

 事业单位退休

     
           

26.48

     
           

26.48

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140101

     
           

 行政运行

     
           

260

     
           

260

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2210201

     
           

 住房公积金

     
           

30.5

     
           

30.5

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140199

     
           

 其他公路水路支出

     
           

68.81

     
           

68.81

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140106

     
           

 公路养护

     
           

100

     
           

100

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140112

     
           

 公路运输管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140131

     
           

 海事管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

部门支出总表

公开03表

部门:   交通运输                                                                                   金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                        

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

上缴上级支出

     
           

经营支出

     
           

对附属单位补助支出

     

           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     



           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

4

     
           

5

     
           

6

     

           

合计

     
           

588.17

     
           

588.17

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080399

     
           

 养老金

     
           

50.69

     
           

50.69

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080501

     
           

 行政单位退休

     
           

11.69

     
           

11.69

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2080502

     
           

 事业单位退休

     
           

26.48

     
           

26.48

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140101

     
           

 行政运行

     
           

260

     
           

260

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2210201

     
           

 住房公积金

     
           

30.5

     
           

30.5

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140199

     
           

 其他公路水路支出

     
           

68.81

     
           

68.81

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140106

     
           

 公路养护

     
           

100

     
           

100

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140112

     
           

 公路运输管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 2140131

     
           

 海事管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

收          入

     
           

支          出

     
           

项         目

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

项目(按功能分类)

     
           

行次

     
           

预算数

     
           

小计

     
           

一般公共预算财政拨款

     
           

政府性基金预算财政拨款

     
           

一、一般公共预算财政拨款

     
           

1

     
           

588.17 

     
           

一、一般公共服务支出

     
           

31

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

二、政府性基金预算财政拨款

     
           

2

     
           

 

     
           

二、外交支出

     
           

32

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

3

     
           

 

     
           

三、国防支出

     
           

33

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

4

     
           

 

     
           

四、公共安全支出

     
           

34

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

5

     
           

 

     
           

五、教育支出

     
           

35

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

6

     
           

 

     
           

六、科学技术支出

     
           

36

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

7

     
           

 

     
           

七、文化体育与传媒支出

     
           

37

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

8

     
           

 

     
           

八、社会保障和就业支出

     
           

38

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

9

     
           

 

     
           

九、医疗卫生与计划生育支出

     
           

39

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

10

     
           

 

     
           

十、节能环保支出

     
           

40

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

11

     
           

 

     
           

十一、城乡社区支出

     
           

41

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

12

     
           

 

     
           

十二、农林水支出

     
           

42

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

13

     
           

 

     
           

十三、交通运输支出

     
           

43

     
           

588.17 

     
           

588.17 

     
           

 

     
           

 

     
           

14

     
           

 

     
           

十四、资源勘探信息等支出

     
           

44

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

15

     
           

 

     
           

十五、商业服务业等支出

     
           

45

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

16

     
           

 

     
           

十六、金融支出

     
           

46

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

17

     
           

 

     
           

十七、援助其他地区支出

     
           

47

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

18

     
           

 

     
           

十八、国土海洋气象等支出

     
           

48

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

19

     
           

 

     
           

十九、住房保障支出

     
           

49

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

20

     
           

 

     
           

二十、粮油物资储备支出

     
           

50

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

21

     
           

 

     
           

二十一、其他支出

     
           

51

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

22

     
           

 

     
           

二十二、债务还本支出

     
           

52

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

23

     
           

 

     
           

二十三、债务付息支出

     
           

53

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

本年收入合计

     
           

24

     
           

588.17 

     
           

本年支出合计

     
           

77

     
           

588.17 

     
           

588.17 

     
           

 

     
           

 

     
           

25

     
           

 

     
           

 

     
           

78

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

年初财政拨款结转和结余

     
           

26

     
           

 

     
           

年末财政拨款结转和结余

     
           

79

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

一、一般公共预算财政拨款

     
           

27

     
           

 

     
           

    基本支出结转

     
           

80

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

二、政府性基金预算财政拨款

     
           

28

     
           

 

     
           

    项目支出结转和结余

     
           

81

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

29

     
           

 

     
           

 

     
           

82

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

总计

     
           

30

     
           

588.17 

     
           

总计

     
           

83

     
           

588.17 

     
           

588.17 

     
           

 

     

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                金额单位:万元

                                                                                                                                   

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

支出功能分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

588.17

     
           

588.17

     
           

 

     
           

 2080399

     
           

 养老金

     
           

50.69

     
           

50.69

     
           

 

     
           

 2080501

     
           

 行政单位退休

     
           

11.69

     
           

11.69

     
           

 

     
           

 2080502

     
           

 事业单位退休

     
           

26.48

     
           

26.48

     
           

 

     
           

 2140101

     
           

 行政运行

     
           

260

     
           

260

     
           

 

     
           

 2210201

     
           

 住房公积金

     
           

30.5

     
           

30.5

     
           

 

     
           

 2140199

     
           

 其他公路水路支出

     
           

68.81

     
           

68.81

     
           

 

     
           

 2140106

     
           

 公路养护

     
           

100

     
           

100

     
           

 

     
           

 2140112

     
           

 公路运输管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 2140131

     
           

 海事管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                金额单位:万元

                                                                                                                                                       

           

项目

     
           

本年支出合计

     
           

人员经费

     
           

公用经费

     
           

经济分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

588.17 

     
           

414.53 

     
           

173.64 

     
           

301

     
           

工资福利支出

     
           

346.36 

     
           

346.36 

     
           

 

     
           

30101

     
           

基本工资

     
           

77 

     
           

77 

     
           

 

     
           

30102

     
           

津贴补贴

     
           

128.5 

     
           

128.5 

     
           

 

     
           

30103

     
           

奖金

     
           

12.56 

     
           

12.56 

     
           

 

     
           

30104

     
           

社会保障缴费

     
           

50.69 

     
           

50.69 

     
           

 

     
           

30106

     
           

伙食补助费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30107

     
           

绩效工资

     
           

15.6 

     
           

15.6 

     
           

 

     
           

30199

     
           

其他工资福利支出

     
           

62.01 

     
           

62.01 

     
           

 

     
           

302

     
           

商品和服务支出

     
           

33.64 

     
           

 

     
           

33.64 

     
           

30201

     
           

办公费

     
           

1.5 

     
           

 

     
           

1.5 

     
           

30202

     
           

印刷费

     
           

1.5 

     
           

 

     
           

1.5 

     
           

30203

     
           

咨询费

     
           

2 

     
           

 

     
           

2 

     
           

30204

     
           

手续费

     
           

1 

     
           

 

     
           

1 

     
           

30205

     
           

水费

     
           

1 

     
           

 

     
           

1 

     
           

30206

     
           

电费

     
           

1 

     
           

 

     
           

1 

     
           

30207

     
           

邮电费

     
           

1 

     
           

 

     
           

1 

     
           

30208

     
           

取暖费

     
           

3 

     
           

 

     
           

3 

     
           

30209

     
           

物业管理费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30211

     
           

差旅费

     
           

5 

     
           

 

     
           

5 

     
           

30212

     
           

因公出国(境)费用

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30213

     
           

维修(护)费

     
           

3 

     
           

 

     
           

3 

     
           

30214

     
           

租赁费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30215

     
           

会议费

     
           

2 

     
           

 

     
           

2 

     
           

30216

     
           

培训费

     
           

2 

     
           

 

     
           

2 

     
           

30217

     
           

公务接待费

     
           

4.2 

     
           

 

     
           

4.2 

     
           

30218

     
           

专用材料费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30224

     
           

被装购置费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30225

     
           

专用燃料费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30226

     
           

劳务费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30227

     
           

委托业务费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30228

     
           

工会经费

     
           

4.54 

     
           

 

     
           

4.54 

     
           

30229

     
           

福利费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30231

     
           

公务用车运行维护费

     
           

3.4 

     
           

 

     
           

3.4 

     
           

30239

     
           

其他交通费用

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30299

     
           

其他商品和服务支出

     
           

0.9 

     
           

 

     
           

0.9 

     
           

303

     
           

对个人和家庭的补助

     
           

68.67 

     
           

68.67 

     
           

 

     
           

30301

     
           

离休费

     
           

38.17 

     
           

38.17 

     
           

 

     
           

30302

     
           

退休费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30303

     
           

退职(役)费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30304

     
           

抚恤金

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30305

     
           

生活补助

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30307

     
           

医疗费

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30309

     
           

奖励金

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30311

     
           

住房公积金

     
           

30.5 

     
           

30.5 

     
           

 

     
           

30312

     
           

提租补贴

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30313

     
           

购房补贴

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

30399

     
           

其他对个人和家庭的补助支出

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

310

     
           

其他资本性支出

     
           

140 

     
           

 

     
           

140 

     
           

31002

     
           

办公设备购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31003

     
           

专用设备购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31007

     
           

信息网络及软件购置更新

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31019

     
           

其他交通工具购置

     
           

 

     
           

 

     
           

 

     
           

31099

     
           

其他资本性支出

     
           

140 

     
           

 

     
           

                   140

     

 政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                金额单位:万元

                                                                                                   

           

项目

     
           

本年支出

     
           

功能分类科目编码

     
           

科目名称

     
           

小计

     
           

基本支出

     
           

项目支出

     
           

     
           

     
           

     
           

栏次

     
           

1

     
           

2

     
           

3

     
           

合计

     
           

588.17

     
           

588.17

     
           

 

     
           

 2080399

     
           

 养老金

     
           

50.69

     
           

50.69

     
           

 

     
           

 2080501

     
           

 行政单位退休

     
           

11.69

     
           

11.69

     
           

 

     
           

 2080502

     
           

 事业单位退休

     
           

26.48

     
           

26.48

     
           

 

     
           

 2140101

     
           

 行政运行

     
           

260

     
           

260

     
           

 

     
           

 2210201

     
           

 住房公积金

     
           

30.5

     
           

30.5

     
           

 

     
           

 2140199

     
           

 其他公路水路支出

     
           

68.81

     
           

68.81

     
           

 

     
           

 2140106

     
           

 公路养护

     
           

100

     
           

100

     
           

 

     
           

 2140112

     
           

 公路运输管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     
           

 2140131

     
           

 海事管理

     
           

20

     
           

20

     
           

 

     


第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                金额单位:万元

                   

           

年  度

     
           

合  计

     
           

因公出国

     
           

公务接待费

     
           

公务用车购置及运行维护费

     
           

备注

     
           

(境)费用

     
           

公务用车购置费

     
           

公务用车运行维护费

     
           

本年预算数

     
           

7.6

     
           

 

     
           

4.2

     
           

 

     
           

3.4

     
           

 

     

2016年,我部门“三公”经费预算安排   万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算4.2万元。主要用于*************。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算3.4万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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