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生效日期: 2016-07-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度贵德县河东乡部门决算

来源: 发布时间:2016-07-19 浏览次数: 【字体:

第一部分贵德县河东乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县河东乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵德县河东乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

  

     第一部分 贵德县河东乡人民政府部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数41人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员9人(大学生村官、联点干部)。

 

第二部分  贵德县河东乡人民政府2015年度部门决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                         收入支出决算总表                                                                                                                                                                                                                             公开01表                                    部门:河东乡政府                                                                                                                                                                                        金额单位:万元                                    收入                                    支出                                    项目                                    行次                                    决算数                                    项目                                    行次                                    决算数                                    一、财政拨款收入                                    1                                    479.86                                     一、一般公共服务支出                                    35                                    355.18                                       其中:政府性基金预算财政拨款                                    2                                                                         二、外交支出                                    36                                                                         二、上级补助收入                                    3                                                                         三、国防支出                                    37                                                                         三、事业收入                                    4                                                                         四、公共安全支出                                    38                                                                         四、经营收入                                    5                                                                         五、教育支出                                    39                                                                         五、附属单位上缴收入                                    6                                                                         六、科学技术支出                                    40                                                                         六、其他收入                                    7                                                                         七、文化体育与传媒支出                                    41                                                                                                              8                                                                         八、社会保障和就业支出                                    42                                    14.12                                                                          9                                                                         九、医疗卫生与计划生育支出                                    43                                    21.47                                                                          10                                                                         十、节能环保支出                                    44                                                                                                              11                                                                         十一、城乡社区支出                                    45                                                                                                              12                                                                         十二、农林水支出                                    46                                    166.08                                                                          13                                                                         十三、交通运输支出                                    47                                                                                                              14                                                                         十四、资源勘探信息等支出                                    48                                                                                                              15                                                                         十五、商业服务业等支出                                    49                                                                                                              16                                                                         十六、金融支出                                    50                                                                                                              17                                                                         十七、援助其他地区支出                                    51                                                                                                              18                                                                         十八、国土海洋气象等支出                                    52                                                                                                              19                                                                         十九、住房保障支出                                    53                                    26.93                                                                          20                                                                         二十、粮油物资储备支出                                    54                                                                                                              21                                                                         二十一、其他支出                                    55                                    3.2                                                                          22                                                                         二十二、债务还本支出                                    56                                                                                                              23                                                                         二十三、债务付息支出                                    57                                                                         本年收入合计                                    24                                    479.86                                        本年支出合计                                    58                                     586.98                                        用事业基金弥补收支差额                                    25                                                                             结余分配                                    59                                                                             年初结转和结余                                    26                                    107.12                                           交纳所得税                                    60                                                                               基本支出结转                                    27                                                                               提取职工福利基金                                    61                                                                               项目支出结转和结余                                    28                                                                               转入事业基金                                    62                                                                               经营结余                                    29                                                                               其他                                    63                                                                                                              30                                                                             年末结转和结余                                    64                                                                                                              31                                                                               基本支出结转                                    65                                                                                                              32                                                                               项目支出结转和结余                                    66                                                                                                              33                                                                               经营结余                                    67                                                                         总计                                    34                                    586.98                                     总计                                    68                                     586.98                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              收入决算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      公开02表                                    部门:河东乡                                                                                                                                                                                                                                                                                                       金额单位:万元                                    项目                                    本年收入合计                                    财政拨款收入                                    上级补助收入                                    事业收入                                    经营收入                                    附属单位上缴收入                                    其他收入                                    支出功能分类科目编码                                    科目名称                                    类                                    款                                    项                                    栏次                                    1                                    2                                    3                                    4                                    5                                    6                                    7                                    合计                                    479.86                                     479.86                                                                                                                                                                                                                               201                                     一般公共服务支出                                    254.25                                     254.25                                                                                                                                                                                                                               20103                                    政府办公厅及相关机构事务                                     254.25                                     254.25                                                                                                                                                                                                                               2010301                                     行政运行                                    199.21                                     199.21                                                                                                                                                                                                                               2010303                                    机关服务                                    53.04                                     53.04                                                                                                                                                                                                                              2010304                                    专项服务                                    2                                    2                                                                                                                                                                                                                             208                                    社会保障和就业支出                                    14.12                                    14.12                                                                                                                                                                                                                             20802                                    民政管理事务                                    12.89                                    12.89                                                                                                                                                                                                                             2080208                                    基层政权和社区建设                                    12.89                                    12.89                                                                                                                                                                                                                             20805                                    行政事业离退休                                    1.23                                    1.23                                                                                                                                                                                                                             2080501                                    归口管理的行政事业离退休                                    1.23                                    1.23                                                                                                                                                                                                                             210                                    医疗卫生与计划生育支出                                    20.59                                    20.59                                                                                                                                                                                                                             21007                                    计划生育事务                                    20.59                                    20.59                                                                                                                                                                                                                             2100716                                    计划生育机构                                    20.59                                    20.59                                                                                                                                                                                                                             213                                    农林水支出                                    160.77                                    160.77                                                                                                                                                                                                                             21301                                    农业                                    107.27                                    107.27                                                                                                                                                                                                                             2130104                                    事业运行                                    107.27                                    107.27                                                                                                                                                                                                                             21307                                    农村综合改革                                    53.5                                    53.5                                                                                                                                                                                                                             2130705                                    对村民委员会和村党支部的补助                                    53.5                                    53.5                                                                                                                                                                                                                             221                                    住房保障支出                                    26.93                                    26.93                                                                                                                                                                                                                             22102                                    住房改革支出                                    26.93                                    26.93                                                                                                                                                                                                                             2210201                                    住房公积金                                    26.93                                    26.93                                                                                                                                                                                                                             229                                    其他支出                                    3.2                                    3.2                                                                                                                                                                                                                             22999                                    其他支出                                    3.2                                    3.2                                                                                                                                                                                                                             2299901                                    其他支出                                    3.2                                    3.2                                                                                                                                                                                                                  

 


     


     


     


     


     


     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

支出决算表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开03表

     


           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

金额单位:万元

     


           

项目

     

           

本年支出合计

     

           

基本支出

     

           

项目支出

     

           

上缴上级支出

     

           

经营支出

     

           

对附属单位补助支出

     


           

支出功能分类科目编码

     

           

科目名称

     




           

     

           

     

           

     

           

栏次

     

           

1

     

           

2

     

           

3

     

           

4

     

           

5

     

           

6

     


           

合计

     

           

586.98 

     

           

586.98 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

 201

     

           

 一般公共服务支出

     

           

355.18 

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

 20103

     

           

政府办公厅及相关机构事务 

     

           

355.18 

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

 2010301

     

           

 行政运行

     

           

257.52 

     

           

257.52 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

 2010303

     

           

机关服务

     

           

95.65 

     

           

95.65 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2010304

     

           

专项服务

     

           

2 

     

           

2 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

208

     

           

社会保障和就业支出

     

           

14.12 

     

           

14.12 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

20802

     

           

民政管理事务

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2080208

     

           

基层政权和社区建设

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

20805

     

           

行政事业离退休

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2080501

     

           

归口管理的行政事业离退休

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

210

     

           

医疗卫生与计划生育支出

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

21007

     

           

计划生育事务

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2100716

     

           

计划生育机构

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

213

     

           

农林水支出

     

           

166.08

     

           

166.08

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

21301

     

           

农业

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2130104

     

           

事业运行

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

21307

     

           

农村综合改革

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2130705

     

           

对村民委员会和村党支部的补助

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

221

     

           

住房保障支出

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

22102

     

           

住房改革支出

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2210201

     

           

住房公积金

     

           

26,93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

229

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

22999

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


           

2299901

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     


 

           

财政拨款收入支出决算总表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开04表

     

           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

金额单位:万元

     

           

    

     

           

    

     

           

   

     

           

行次

     

           

决算数

     

           

项目(按功能分类)

     

           

行次

     

           

决算数

     

           

小计

     

           

一般公共预算财政拨款

     

           

政府性基金预算财政拨款

     

           

   

     

           

 

     

           

3

     

           

   

     

           

 

     

           

10

     

           

11

     

           

12

     

           

一、一般公共预算财政拨款

     

           

1

     

           

479.86 

     

           

一、一般公共服务支出

     

           

31

     

           

355.18 

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

二、政府性基金预算财政拨款

     

           

2

     

           

 

     

           

二、外交支出

     

           

32

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

3

     

           

 

     

           

三、国防支出

     

           

33

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

4

     

           

 

     

           

四、公共安全支出

     

           

34

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

5

     

           

 

     

           

五、教育支出

     

           

35

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

6

     

           

 

     

           

六、科学技术支出

     

           

36

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

7

     

           

 

     

           

七、文化体育与传媒支出

     

           

37

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

8

     

           

 

     

           

八、社会保障和就业支出

     

           

38

     

           

14.12 

     

           

14.12 

     

           

 

     

           

 

     

           

9

     

           

 

     

           

九、医疗卫生与计划生育支出

     

           

39

     

           

21.47 

     

           

21.47 

     

           

 

     

           

 

     

           

10

     

           

 

     

           

十、节能环保支出

     

           

40

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

11

     

           

 

     

           

十一、城乡社区支出

     

           

41

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

12

     

           

 

     

           

十二、农林水支出

     

           

42

     

           

166.08 

     

           

166.08 

     

           

 

     

           

 

     

           

13

     

           

 

     

           

十三、交通运输支出

     

           

43

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

14

     

           

 

     

           

十四、资源勘探信息等支出

     

           

44

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

15

     

           

 

     

           

十五、商业服务业等支出

     

           

45

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

16

     

           

 

     

           

十六、金融支出

     

           

46

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

17

     

           

 

     

           

十七、援助其他地区支出

     

           

47

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

18

     

           

 

     

           

十八、国土海洋气象等支出

     

           

48

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

19

     

           

 

     

           

十九、住房保障支出

     

           

49

     

           

26.93 

     

           

26.93 

     

           

 

     

           

 

     

           

20

     

           

 

     

           

二十、粮油物资储备支出

     

           

50

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

21

     

           

 

     

           

二十一、其他支出

     

           

51

     

           

3.2 

     

           

3.2 

     

           

 

     

           

 

     

           

22

     

           

 

     

           

二十二、债务还本支出

     

           

52

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

23

     

           

 

     

           

二十三、债务付息支出

     

           

53

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

本年收入合计

     

           

24

     

           

479.86 

     

           

本年支出合计

     

           

77

     

           

586.98 

     

           

586.98 

     

           

 

     

           

 

     

           

25

     

           

 

     

           

 

     

           

78

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

年初财政拨款结转和结余

     

           

26

     

           

107.12 

     

           

年末财政拨款结转和结余

     

           

79

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

一、一般公共预算财政拨款

     

           

27

     

           

107.12 

     

           

    基本支出结转

     

           

80

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

二、政府性基金预算财政拨款

     

           

28

     

           

 

     

           

    项目支出结转和结余

     

           

81

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

29

     

           

 

     

           

 

     

           

82

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

总计

     

           

30

     

           

586.98 

     

           

总计

     

           

83

     

           

586.98 

     

           

586.98 

     

           

 

     

 

           

 

           

一般公共预算财政拨款支出决算表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开05表

     

           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

单位:万元

     

           

项目

     

           

本年支出合计

     

           

基本支出

     

           

项目支出

     

           

支出功能分类科目编码

     

           

科目名称

     

           

     

           

     

           

     

           

栏次

     

           

1

     

           

2

     

           

3

     

           

合计

     

           

586.98

     

           

586.98

     

           

 

     

           

201

     

           

 一般公共服务支出

     

           

355.18 

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

20103

     

           

政府办公厅及相关机构事务 

     

           

355.18 

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

2010301

     

           

 行政运行

     

           

257.52 

     

           

257.52 

     

           

 

     

           

2010303

     

           

机关服务

     

           

95.65 

     

           

95.65 

     

           

 

     

           

2010304

     

           

专项服务

     

           

2 

     

           

2 

     

           

 

     

           

208

     

           

社会保障和就业支出

     

           

14.12 

     

           

14.12 

     

           

 

     

           

20802

     

           

民政管理事务

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

2080208

     

           

基层政权和社区建设

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

20805

     

           

行政事业离退休

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

2080501

     

           

归口管理的行政事业离退休

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

210

     

           

医疗卫生与计划生育支出

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

21007

     

           

计划生育事务

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

2100716

     

           

计划生育机构

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

213

     

           

农林水支出

     

           

166.08

     

           

166.08

     

           

 

     

           

21301

     

           

农业

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

2130104

     

           

事业运行

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

21307

     

           

农村综合改革

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

2130705

     

           

对村民委员会和村党支部的补助

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

221

     

           

住房保障支出

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

22102

     

           

住房改革支出

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

2210201

     

           

住房公积金

     

           

26,93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

229

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

22999

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

2299901

     

           

其他支出

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

           


     

           

 

           

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开06表

     

           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

单位:万元

     

           

项目

     

           

本年支出合计

     

           

人员经费

     

           

公用经费

     

           

经济分类科目编码

     

           

科目名称

     

           

栏次

     

           

1

     

           

2

     

           

3

     

           

合计

     

           

586.98 

     

           

426.90

     

           

160.08 

     

           

301

     

           

工资福利支出

     

           

398.74 

     

           

398.74 

     

           

 

     

           

30101

     

           

基本工资

     

           

113.50 

     

           

113.5 

     

           

 

     

           

30102

     

           

津贴补贴

     

           

152.47 

     

           

152.47 

     

           

 

     

           

30103

     

           

奖金

     

           

70.91 

     

           

70.91 

     

           

 

     

           

30104

     

           

社会保障缴费

     

           

13.67 

     

           

13.67 

     

           

 

     

           

30106

     

           

伙食补助费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30107

     

           

绩效工资

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30199

     

           

其他工资福利支出

     

           

48.19 

     

           

48.19

     

           

 

     

           

302

     

           

商品和服务支出

     

           

160.08 

     

           

 

     

           

160.08 

     

           

30201

     

           

办公费

     

           

34.37 

     

           

 

     

           

34.37 

     

           

30202

     

           

印刷费

     

           

16.76 

     

           

 

     

           

16.76 

     

           

30203

     

           

咨询费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30204

     

           

手续费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30205

     

           

水费

     

           

1.8 

     

           

 

     

           

1.8 

     

           

30206

     

           

电费

     

           

11.37 

     

           

 

     

           

11.37 

     

           

30207

     

           

邮电费

     

           

6.1 

     

           

 

     

           

6.1 

     

           

30208

     

           

取暖费

     

           

23.07 

     

           

 

     

           

23.07 

     

           

30209

     

           

物业管理费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30211

     

           

差旅费

     

           

2.34 

     

           

 

     

           

2.34 

     

           

30212

     

           

因公出国(境)费用

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30213

     

           

维修(护)费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30214

     

           

租赁费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30215

     

           

会议费

     

           

3.17 

     

           

 

     

           

3.17 

     

           

30216

     

           

培训费

     

           

2.44 

     

           

 

     

           

2.44 

     

           

30217

     

           

公务接待费

     

           

3.6 

     

           

 

     

           

3.6 

     

           

30218

     

           

专用材料费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30224

     

           

被装购置费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30225

     

           

专用燃料费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30226

     

           

劳务费

     

           

13.75 

     

           

 

     

           

13.75 

     

           

30227

     

           

委托业务费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30228

     

           

工会经费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30229

     

           

福利费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30231

     

           

公务用车运行维护费

     

           

5.13 

     

           

 

     

           

5.13 

     

           

30239

     

           

其他交通费用

     

           

0.68 

     

           

 

     

           

0.68 

     

           

30299

     

           

其他商品和服务支出

     

           

 35.5

     

           

 

     

           

35.5 

     

           

303

     

           

对个人和家庭的补助

     

           

28.16 

     

           

28.16 

     

           

 

     

           

30301

     

           

离休费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30302

     

           

退休费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30303

     

           

退职(役)费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30304

     

           

抚恤金

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30305

     

           

生活补助

     

           

1.23 

     

           

1.23 

     

           

 

     

           

30307

     

           

医疗费

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30309

     

           

奖励金

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30311

     

           

住房公积金

     

           

26.93 

     

           

26.93 

     

           

 

     

           

30312

     

           

提租补贴

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30313

     

           

购房补贴

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

30399

     

           

其他对个人和家庭的补助支出

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

310

     

           

其他资本性支出

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

31002

     

           

办公设备购置

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

31003

     

           

专用设备购置

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

31007

     

           

信息网络及软件购置更新

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

31019

     

           

其他交通工具购置

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

31099

     

           

其他资本性支出

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开07表

     

           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

单位:万元

     

           

2015年度预算数

     

           

2015年度决算数

     

           

合计

     

           

因公出国(境)费

     

           

公务用车购置及运行费

     

           

公务接待费

     

           

合计

     

           

因公出国(境)费

     

           

公务用车购置及运行费

     

           

公务接待费

     

           

小计

     

           

公务用车购置费

     

           

公务用车运行费

     

           

小计

     

           

公务用车购置费

     

           

公务用车运行费

     

           

1

     

           

2

     

           

3

     

           

4

     

           

5

     

           

6

     

           

7

     

           

8

     

           

9

     

           

10

     

           

11

     

           

12

     

           

12.8 

     

           

 

     

           

12.8 

     

           

 

     

           

9.2 

     

           

3.6 

     

           

8.73 

     

           

 

     

           

8.73 

     

           

 

     

           

5.13 

     

           

3.6 

     





























 

 

           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

公开08表

     

           

部门:河东乡

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

 

     

           

单位:万元

     

           

项目

     

           

上年结转和结余

     

           

本年收入

     

           

本年支出

     

           

年末结转和结余

     

           

功能分类科目编码

     

           

科目名称

     

           

小计

     

           

基本支出

     

           

项目支出

     

           

     

           

     

           

     

           

栏次

     

           

1

     

           

2

     

           

3

     

           

4

     

           

5

     

           

6

     

           

合计

     

           

 107.12

     

           

479.86 

     

           

586.98

     

           

586.98 

     

           

 

     

           

 

     

           

201

     

           

 一般公共服务支出

     

           

 100.92

     

           

254.25 

     

           

355.18

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

 

     

           

20103

     

           

政府办公厅及相关机构事务 

     

           

 100.92

     

           

254.25 

     

           

355.18

     

           

355.18 

     

           

 

     

           

 

     

           

2010301

     

           

 行政运行

     

           

 58.31

     

           

199.21 

     

           

257.52 

     

           

257.52 

     

           

 

     

           

 

     

           

2010303

     

           

机关服务

     

           

42.61

     

           

53.04 

     

           

95.65 

     

           

95.65 

     

           

 

     

           

 

     

           

2010304

     

           

专项服务

     

           

 

     

           

2

     

           

2 

     

           

2 

     

           

 

     

           

 

     

           

208

     

           

社会保障和就业支出

     

           

 

     

           

14.12

     

           

14.12 

     

           

14.12 

     

           

 

     

           

 

     

           

20802

     

           

民政管理事务

     

           

 

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

 

     

           

2080208

     

           

基层政权和社区建设

     

           

 

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

12.89

     

           

 

     

           

 

     

           

20805

     

           

行政事业离退休

     

           

 

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

 

     

           

2080501

     

           

归口管理的行政事业离退休

     

           

 

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

1.23

     

           

 

     

           

 

     

           

210

     

           

医疗卫生与计划生育支出

     

           

0.89

     

           

20.59

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

21007

     

           

计划生育事务

     

           

0.89

     

           

20.59

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

2100716

     

           

计划生育机构

     

           

0.89

     

           

20.59

     

           

21.47

     

           

21.47

     

           

 

     

           

 

     

           

213

     

           

农林水支出

     

           

5.31

     

           

160.77

     

           

166.08

     

           

166.08

     

           

 

     

           

 

     

           

21301

     

           

农业

     

           

5.18

     

           

107.27

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

 

     

           

2130104

     

           

事业运行

     

           

5,18

     

           

107.27

     

           

112.45

     

           

112.45

     

           

 

     

           

 

     

           

21307

     

           

农村综合改革

     

           

0.13

     

           

53.5

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

 

     

           

2130705

     

           

对村民委员会和村党支部的补助

     

           

0.13

     

           

53.5

     

           

53.63

     

           

53.63

     

           

 

     

           

 

     

           

221

     

           

住房保障支出

     

           

 

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

22102

     

           

住房改革支出

     

           

 

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

2210201

     

           

住房公积金

     

           

 

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

26.93

     

           

 

     

           

 

     

           

229

     

           

其他支出

     

           

 

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

           

22999

     

           

其他支出

     

           

 

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

           

2299901

     

           

其他支出

     

           

 

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

3.2

     

           

 

     

           

 

     

 

第三部分 河东乡政府2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于河东乡政府2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算586.98万元,比2014年收支总决算减少1043.16万元。主要原因是:(上年度包括美丽乡村建设资金)。

其中:

(一)收入总计586.98万元。包括:

1、财政拨款收入479.86万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余107.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计586.98万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出355.18万元,主要用于贵德县河东乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出14.12万元。

3、医疗卫生(类) 支出21.47万元。

4、农林水事务(类)支出166.08万元,主要用于农林水事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出26.93万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、其他支出3.2万元。

12、结转下年0万元(本年度无结转结余)。

二、 关于贵德县河东乡人民政府2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。贵德县河东乡人民政府2015年度财政拨款支出479.86万元,占本年支出总计的81.75%,结转结余资金支出107.12万元,占本年支出的18.25%。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年贵德县河东乡人民政府财政拨款用于以下方面:农林水事务(类)支出160.77万元,占33.51%;其他支出3.2万元,占0.66%;住房保障支出(类)支出26.93万元,占5.61%;医疗卫生(类)支出20.59万元,占4.29%;一般公共服务(类)支出254.25万元,占52.98%,社会保障和就业14.12万,占2.95%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出586.98万元。其中:

1、工资福利支出398.74万元。其中:基本工资113.50万元、津贴补贴152.47万元、奖金70.91万元、社会保障缴费13.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出48.19万元。

2、对个人和家庭的补助28.16万元。其中:离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1。23万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金26.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出160.08万元。其中:办公费34.37万元、印刷费16.76万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.8万元、电费11.37万元、邮电费6.1万元、取暖费23.07万元、物业管理费0万元、差旅费2.34万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3.17万元、培训费2.44万元、公务接待费3.6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费13.75万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用0.68万元、其他商品和服务支出35.5万元。

4、其他资本性支出0万元。其中:办公设备购置0万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算9.2万元,公务接待费预算3.6万元。支出决算为8.73万元,完成预算的 68.2  %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为5.13万元,完成预算的 55.76 %;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算 100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.13万元,占 55.76%;公务接待费支出决算3.6万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出5.13万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.6万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出3.6万元,接待12批次,184人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.97万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.77万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.2万元,主要原因是:减少了车辆维修0.77万元,公务接待费压缩了 20.61%

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

农林水事务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业0万,占0%。教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,其他支出万元,占0%;一般公共服务(类)支出0万元,占0%。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 



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